Auditoría interna y operativa: fraude y corrupción (Record no. 2611)

000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 01923nam a2200277Ia 4500
000 - CABECERA
campo de control de longitud fija nam a22 7a 4500
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control SMV
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20210318010128.0
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 950-527-459-9
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro/agencia transcriptor SMV
041 ## - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua original spa
050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación HF/5657/R87/2001
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Oscar Rusenas, Rubén
245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Auditoría interna y operativa: fraude y corrupción
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc. Buenos Aires
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Nombre del editor, distribuidor, etc. La Ley
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Fecha de publicación, distribución, etc. 2001
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 632 p.
505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Contiene: 1. Fundamentos de la audiotoría interna y operativa .- 2. Los elementos del juicio .- 3. Herramientas y/o t‚cnicas de auditoría .- 4. Naturaleza de los errores .- 5. Papeles de trabajo .- 6. Normas de auditoría interna .- 7. Organización del  rea de auditoría .- 8. La Contratación de recursos externos en la función de auditoría interna .- 9. Programación de una auditoría .- 10. El funcionamiento, comportamiento y evaluación del sistema de control interno de la empresa .- 11. Muestreo aplicado a las pruebas de auditoría .- 12. Auditoría de un sector operativo .- 13. El informe del auditor .- 14. Relación entre la auditoría externa e interna .- 15. Fraude y corrupción .- 16. Conocimiento general del negocio y de la empresa .- 17. El auditor operativo frente al comportamiento de los sistemas administrativos .- 18. Area comercial .- 19. Cr‚ditos .- 20. Expedición .- 21. Sucursales .- 22. Marketing .- 23. Publicidad .- 24. Tesorería .- 25. Cobranzas .- 26. Cuentas a pagar .- 27. Compras .- 28. Recepción .- 29. Depósito de materiales .- 30. Inventario físico .- 31. Area industrial .- 32. Control de calidad .- 33. Planta y equipo .- 34. Mantenimiento .- 35. Personal .- 36. Seguros .- 37. Impuestos .- 38. Outsourcing o tercerías
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Auditoría interna
653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO
Término no controlado Fraude
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Tipo de ítem Koha
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) HF/5657/R87/2001
Holdings
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Localización permanente Ubicación/localización actual Fecha de adquisición Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
Catalogado         Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV 05/25/2021   HF/5657/R87/2001 00002336 05/25/2021 05/25/2021 Libros