Auditoría interna y operativa: fraude y corrupción

By: Oscar Rusenas, RubénMaterial type: TextTextOriginal language: Spanish Publisher: Buenos Aires ; La Ley ; 2001Description: 632 pISBN: 950-527-459-9Subject(s): Auditoría interna | FraudeLOC classification: HF/5657/R87/2001
Contents:
Contiene: 1. Fundamentos de la audiotoría interna y operativa .- 2. Los elementos del juicio .- 3. Herramientas y/o t‚cnicas de auditoría .- 4. Naturaleza de los errores .- 5. Papeles de trabajo .- 6. Normas de auditoría interna .- 7. Organización del  rea de auditoría .- 8. La Contratación de recursos externos en la función de auditoría interna .- 9. Programación de una auditoría .- 10. El funcionamiento, comportamiento y evaluación del sistema de control interno de la empresa .- 11. Muestreo aplicado a las pruebas de auditoría .- 12. Auditoría de un sector operativo .- 13. El informe del auditor .- 14. Relación entre la auditoría externa e interna .- 15. Fraude y corrupción .- 16. Conocimiento general del negocio y de la empresa .- 17. El auditor operativo frente al comportamiento de los sistemas administrativos .- 18. Area comercial .- 19. Cr‚ditos .- 20. Expedición .- 21. Sucursales .- 22. Marketing .- 23. Publicidad .- 24. Tesorería .- 25. Cobranzas .- 26. Cuentas a pagar .- 27. Compras .- 28. Recepción .- 29. Depósito de materiales .- 30. Inventario físico .- 31. Area industrial .- 32. Control de calidad .- 33. Planta y equipo .- 34. Mantenimiento .- 35. Personal .- 36. Seguros .- 37. Impuestos .- 38. Outsourcing o tercerías
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HF/5657/R87/2001 (Browse shelf) Available 00002336

Contiene: 1. Fundamentos de la audiotoría interna y operativa .- 2. Los elementos del juicio .- 3. Herramientas y/o t‚cnicas de auditoría .- 4. Naturaleza de los errores .- 5. Papeles de trabajo .- 6. Normas de auditoría interna .- 7. Organización del  rea de auditoría .- 8. La Contratación de recursos externos en la función de auditoría interna .- 9. Programación de una auditoría .- 10. El funcionamiento, comportamiento y evaluación del sistema de control interno de la empresa .- 11. Muestreo aplicado a las pruebas de auditoría .- 12. Auditoría de un sector operativo .- 13. El informe del auditor .- 14. Relación entre la auditoría externa e interna .- 15. Fraude y corrupción .- 16. Conocimiento general del negocio y de la empresa .- 17. El auditor operativo frente al comportamiento de los sistemas administrativos .- 18. Area comercial .- 19. Cr‚ditos .- 20. Expedición .- 21. Sucursales .- 22. Marketing .- 23. Publicidad .- 24. Tesorería .- 25. Cobranzas .- 26. Cuentas a pagar .- 27. Compras .- 28. Recepción .- 29. Depósito de materiales .- 30. Inventario físico .- 31. Area industrial .- 32. Control de calidad .- 33. Planta y equipo .- 34. Mantenimiento .- 35. Personal .- 36. Seguros .- 37. Impuestos .- 38. Outsourcing o tercerías

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